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中学内部审计自查报告

时间:2021-11-08 18:07:52 来源:网友投稿

  中学内部 审计 自查 报告

  根据《凤阳县审计局审计通知书》审计通字[2018]12 号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

 一、 基本情况:

 xx 中学创办于 xx 年 6 月,是 xx 镇的初级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处、教科室等。现有编制 23 人,在职员工 37 人,财务隶属于总务处。

 二、2017-2018 学年二学期招生情况 2017 年秋季招生 254 人,2018 年春季招生 253 人. 三、2018 年期初及期末资产负债情况。

 2018 年 1 月初资产负债情况:现金:0 元、银行存款:101562.48 元、固定资产:4626290.85 元、其他应付款:

 339264.09 元、应缴财政专户款:

 0 元。2018 年 12 月末资产负债情况:现金:0 元、银行存款:61583.18 元、固定资产:4636178.85 元、其他应付款:

 295118.44 元。

 四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

 五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。

 六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。

 七、各项资产做到了账实相符。

 八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。

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