X XX 小学 财务 人员 自查报告
为贯彻教育科技局文件精神,按照相关党纪党规、财经纪律和法律法规,我校立即对近年来学校财务管理情况,进行了认真的专项自查,现将财务人员自查情况报告如下:
学校对财务人员进行约谈,对财务人员讲解了财经纪律,约谈效果极好,约谈后财务人员进行了自查,情况如下:
1、违反中央八项规定精神方面的问题 (1)无收受管理服务对象赠送的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。
(2)无擅自动用公款、公物请客送礼或旅游。
(3)无违规滥发津贴补贴。
(4)无其他违反中央八项规定精神的问题。
2、廉洁纪律方面的问题 (1)无违规经商办企业和配偶、子女及其配偶违规从事经营活动。
(2)没有为配偶子女及其配偶等亲属和其他特定关系人工程招投标、工款拨付、公共财产支出等方面提供方便并谋取利益。
(3)无占用公物归自己使用。
(4)无其他违反廉洁纪律的问题。
3、财经纪律方面的问题
(1)无违反有关规定擅自开设银行账户,无虚列支出套取资金,没有“小金库”,没有登记账外账;无公款私存。
(2)无隐瞒、截留、坐支应当上交国家的财政收入。
(3)严格按照预算或者用款计划核拨国家财政经费、资金。
(4)无违规将公款借给私企、个人。
(5)严格按照国有资产管理相关规定,无资产流失。
(6)严格按照“收支两条线”的规定和国库集中收付制度。
(7)没有在财务管理活动中违反会计法律、法规,无伪造、变造会计凭证、会计账簿,没有编制虚假财务会计报告,无隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。
(8)无违反规定印制财政收入票据;无伪造、变造、买卖、擅自销毁财政收入票据;无伪造、使用伪造的财政收入票据监(印)制章。
(9)无隐瞒、私分公共财物和资金,或无偿拨付它用。
(10)无其他违反财经纪律的问题。
4、涉嫌职务违法和职务犯罪的问题 (1)无利用职务便利,贪污、挪用、套取国有资金。
(2)没有通过虚假身份、做虚假资料、虚增工程量等方式骗取套取产业扶贫资金和其他项目资金。
(3)无行贿受贿问题。
(4)无其他涉嫌职务违法和职务犯罪问题。
我校财务人员高度重视此次财务管理自查工作,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性。今后我们要规范财务管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务人员:
2021 年 5 月 31 日
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