费用报销规章制度
(一)报销程序
此类费用包括:电话费、交通费、工资、办公费用、业务招待费等
(1)经办人将单据归类粘贴完毕后填写费用报销单,并将报销单据交部门主管审核签字。
(2)部门主管进行审核签字后将单据返给经办人交财务总监审核。
(3)财务部会计对单据合规性、数字准确性、进行审核后签字,并在原始单据上盖上“附件”标记。
(4)总经理审核签字。
(5)出纳依据审批齐全的单据进行付款。
报销要求
1、用于报销的各种原始票据应符合国家法律的规定(包括票据取得合法,票据记载内容真实,无涂改印迹等)。从外单位取得的原始票据,必须盖有填制单位的发票专用章。从个人取得的原始单据,必须有填制人员的签名或盖章。对不符合规定的原始票据财务部有权拒绝办理。
2、办理报销手续时,经办人应填写《费用报销单》,连同其附件粘贴整齐,审批手续齐全。
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